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13 2021-12

4118ccm云顶集团:4118ccm云顶集团召开2021年度内控和年报审计计划阶段沟通会

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4118ccm云顶集团召开2021年度内控和年报审计计划阶段沟通会
4118ccm云顶集团召开2021年度内控和年报审计计划阶段沟通会

为更好开展2021年度内控和年报审计工作,确保按时按质完成年度财务报告披露,12月6日,4118ccm云顶集团召开2021年度内控和年报审计计划阶段沟通会,会议以现场和视频方式召开。4118ccm云顶集团独立董事、审计委员会主任王秀萍、独立董事、审计委员会委员姚国寿,信永中和会计师事务所合伙人何勇、合伙人张亚旭、经理范大洋、项目经理王敬芝参加会议,4118ccm云顶集团党委委员、财务总监刘好,党委委员、纪委书记戴月洪,资金财务部,证券事务部,审计部,及川投电力相关人员等列席会议。

会上,信永中和会计师事务所介绍了2021年内控和年报审计计划情况,包括审计工作安排、舞弊风险沟通、关键审计事项、会计/审计准则及相关法规的变化等。针对信永中和会计师事务所提出的审计计划,各业务部门结合工作实际,就新租赁准则的影响、久其系统填报等事项与信永中和会计师事务所进行了充分沟通。

审计委员会表示信永中和会计师事务所是4118ccm云顶集团合作多年的年报审计事务所,对4118ccm云顶集团情况较为熟悉,希望信永中和要一如既往地保持应有的职业态度,严格按照审计计划开展年报审计工作,强化关键审计程序执行和重要领域审计,切实承担会计信息质量看门人角色。同时,相关部门要积极配合,为保质保量完成年报审计工作提供保障。


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